你好,這個(gè)等拿到發(fā)票以后重要這個(gè)暫估就可以
老師,我上個(gè)月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來,我是否在這個(gè)月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個(gè)暫估呢
老師您好,對(duì)于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫(kù)的情況要暫估入庫(kù)是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來,發(fā)票什么時(shí)候回來再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師好 成本可以先暫估入賬 下月正式發(fā)票回來再?zèng)_回嗎
老師好,暫估入賬的費(fèi)用,還用月末沖回么?然后下月發(fā)票未回再暫估,直到發(fā)票回來,
老師,你好!月初暫估入庫(kù)后付了貨款,月末收到發(fā)票要如何沖回暫估啊?
贈(zèng)送購(gòu)物卡給購(gòu)卡單位經(jīng)辦人,這是記“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”嗎?
個(gè)人代開開什么票好,是經(jīng)營(yíng)所得嗎?一年能開多少
老師我想問一下如果財(cái)務(wù)軟件只有一個(gè)記賬的功能,怎樣記賬能看出來哪筆收的銀行存款開沒開票?
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有些a公司他們做賬的時(shí)候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b,有些直接記在自己費(fèi)用了,然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了,這個(gè)合理嗎我外賬不記這些,內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎,但是我這邊得報(bào)員工個(gè)稅,員工工資我在外賬沒有記錄也沒法報(bào)個(gè)稅吧,還是沒什么影響啊老師
沒交保險(xiǎn)的員工工資報(bào)稅的時(shí)候,用在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無(wú)票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊(cè)資本100萬(wàn)了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬(wàn)轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 100萬(wàn) 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬(wàn)進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬(wàn)注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
發(fā)票沒回來前不用我說的每月月初暫估月末再?zèng)_回吧?
發(fā)票沒回來的話不用這么做了
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!