同學(xué)你好 這個(gè)不能 有工資就要申報(bào)
你好我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),今年前兩個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)所得是上稅務(wù)核定征收的,第三季度變成查賬征收了,讓自己在自然人電子稅務(wù)局申報(bào),那我的投資者減除費(fèi)用該填幾個(gè)月的
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶是不是增值稅可以查賬征收,所得稅核定征收這個(gè)模式的?因?yàn)槲业卿涬娮佣悇?wù)局,看到要申報(bào)增值稅。然后登錄自然人系統(tǒng),上面寫(xiě)著核定征收,稅率11%
老師 我們是個(gè)體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的時(shí)候 還有個(gè)綜合所得稅申報(bào) 因?yàn)槎惪钏鶎倨谑?021年的 那個(gè)時(shí)候是年底才開(kāi)業(yè)加上之前的核定征收 我就做的零申報(bào) 系統(tǒng)顯示申報(bào)失敗 讓我辦理A表納稅申報(bào) 這個(gè)是要去哪里辦???
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開(kāi)始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒(méi)有賬的,那是不是要從7月份開(kāi)始做賬?還是要從一月份就開(kāi)始?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開(kāi)始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒(méi)有賬的,那是不是要從7月份開(kāi)始做賬?還是要從一月份就開(kāi)始?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問(wèn)一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問(wèn):客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問(wèn),請(qǐng)問(wèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷(xiāo)按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用