你好同學(xué)!稅負(fù)率是看各個企業(yè)的,沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。你們是委托加工的受托方,增值稅率為6%,看你們有多少進(jìn)項(xiàng)了,才能確定要繳納的增值稅。
老師,我想問一下我們公司是生產(chǎn)汽車電動尾門,就我們公司采購一些物料發(fā)給客戶自己安裝,那這樣的話,我們這種行業(yè)控制在多少稅負(fù)率合適,有沒有相關(guān)可參考的文件?
請問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費(fèi)4萬,制造費(fèi)用8萬,但是能開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料和電費(fèi),人工和制造費(fèi)用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
老師,建筑業(yè)消防公司一般納稅人,包工包料合同拆分成2個合同,一個建筑材料供應(yīng)合同,一個勞務(wù)包工合同,想問一下材料買賣合同 我開票的話 毛利率一般控制在多少范圍合適啊? 價格開高了 稅會多交 ,價格開低了 稅務(wù)又會查?
老師請問一下,我們公司是制造企業(yè),現(xiàn)在有一個公司出材料來給我們企業(yè)給他加工腌制糟辣椒這種情況怎么算成本呢,大慨他們要投材料10萬斤左右的材料。我們負(fù)責(zé)人工和水電,占用壇子倉儲費(fèi),這樣子怎么算成本呢
老師,請問一下,我們制造業(yè),一般納稅人,給其他公司代工、原材料是客戶提供,這樣的話,我們稅負(fù)率在多少合適呢,原材料占成本的70-80%
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!