年底了先直接做費用,后邊取得發(fā)票附在后邊就是
老師好,咨詢您一個問題,我們有筆業(yè)務(wù),對方公司當時沒給我們開發(fā)票,后來對方公司注銷了,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師咨詢問下我們甲方給我們訂了一輛叉車720000元,可是沒有給我們開發(fā)票,我怎么做賬,還有少給我們支付了224.5元不給了,我怎么做賬也
老師,我們公司從別的企業(yè)(非金融機構(gòu))拆借來的錢,定期支付給他們利息,到期歸還本金,但對方發(fā)票開的咨詢服務(wù)費,我們這邊給對方的掛賬怎么處理啊要
老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時候客戶打了一筆貨款2000元會計做的沖減應(yīng)收賬款,但是因為種種原因,會計又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因為當時銀行沒有對賬,財務(wù)管理也混亂,所以一直沒有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請問我要如何調(diào)賬呢
我們公司對A公司占股,借款10萬給另一家公司,實繳5萬轉(zhuǎn)賬給A公司,這2筆分別怎么做賬
老師,請問一下建筑會計怎么做?做過商貿(mào)企業(yè),是不是每種企業(yè)都不一樣,都要學(xué),沒做的就不敢做,怎么辦?
審計調(diào)整這次,賬上分錄該如何填寫
老師 我想問下合并報表怎么做
老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個點,然后錯開成6個點了,最后申報增值稅的時候放到留抵里面去了,報表還改不了,那這個稅可以退嗎
老師好,麻煩請教一下,我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了,房產(chǎn)證也做了變更,稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改,現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅年報附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬,交房產(chǎn)稅時,計稅依據(jù)是每季度35萬,稅務(wù)有風(fēng)險提示如何調(diào)整一下?
出口外貿(mào)企業(yè),收到的外匯是通過離岸賬戶收的,符合退稅條件嗎,
老師,我們是酒店,有一個單位住宿來著,4月份付了1萬元住宿費,沒開票,我做了無票收入,5月份他又把這1萬元住宿費開票了,我5月分錄怎么寫
老師,如果掛賬我做其他應(yīng)收款,貸銀行存款可以嗎?
是的,可以那樣做賬的沒問題。
老師,對方說2024年再開發(fā)票給我們,我們可以先做管理費用嗎?等發(fā)票回來再附在后面,然后2024年開具的發(fā)票沒事吧?
可以的,沒問題的哈,我前邊說的就是那個意思