你好,那咱就按照實(shí)際情況填寫(xiě)就行了。
老師,我們?nèi)ゴ_(kāi)發(fā)票收取費(fèi)用的單子上只要有個(gè)人所得稅是不是就證明代收了個(gè)稅,不需要在申報(bào)個(gè)稅了,今天我們開(kāi)了一張“建筑勞務(wù)”的發(fā)票也代扣了個(gè)稅,是不是就不需要個(gè)人在申報(bào)了老師?
主要是我們四月收到勞務(wù)公司提供的勞務(wù)票,金額是對(duì)的,錢(qián)已經(jīng)付了,9月發(fā)現(xiàn)貨物名稱(chēng)哪個(gè)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方就紅沖了,所以紅沖這個(gè)分錄怎么做?
個(gè)人給我們公司提供勞務(wù),我們可以給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅嗎?還是說(shuō)他個(gè)人去稅局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的話(huà)是免費(fèi)開(kāi)嗎?不需要交稅嗎
老師:這個(gè)人本是就是我們這里的員工,然后他又去稅務(wù)代開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在給他申報(bào)勞務(wù)就申報(bào)不了,證件號(hào)碼已經(jīng)存在
老師:稅務(wù)說(shuō)要沖紅這個(gè)發(fā)票,我們要填這個(gè)拒收的單子,因?yàn)殚_(kāi)勞務(wù)發(fā)票的人就是我們公司員工,我們已經(jīng)給他申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票我就申報(bào)不了勞務(wù)收入了,只能沖紅
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問(wèn)一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問(wèn):客戶(hù)簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶(hù)上去
老師您好請(qǐng)問(wèn),請(qǐng)問(wèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷(xiāo)按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用