你好,建議你先不用這樣做。等開票再做收入算了。 當(dāng)然,這樣操作不是很規(guī)范。
老師,我們本年度有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成了,貨款也收了,但是明年開票,我需要在本年找做個(gè)無票收入嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,一個(gè)項(xiàng)目我們收業(yè)主的預(yù)收款快一年了,但是這個(gè)項(xiàng)目一直沒有啟動(dòng),材料采購貨款也已經(jīng)支付了,這種我要做無票收入嗎?相應(yīng)的采購我是進(jìn)成本還是掛庫存商品-原材料?
請(qǐng)問老師,我們有個(gè)項(xiàng)目成本票已經(jīng)開進(jìn)來不少了,活也開始干了,但是還沒有收入,請(qǐng)問做賬的時(shí)候需要結(jié)成成本嗎?
@郭老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備項(xiàng)目,已經(jīng)銷售,開具發(fā)票和收到款項(xiàng),而且也確認(rèn)了收入成本。本來以為已經(jīng)結(jié)束了,但是今年說又要添加一些系統(tǒng),但是對(duì)方不另外支付款項(xiàng)了。這樣我的收入已經(jīng)在去年確認(rèn)了,現(xiàn)在有發(fā)生的材料和人工的成本我應(yīng)該怎么入賬合適?相當(dāng)于收入成本提前確認(rèn)了,我今年能繼續(xù)把今年的成本入在去年的項(xiàng)目里面么?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利