你好 這個是報廢了的嗎
老師,請問企業(yè)發(fā)生了9萬元的企業(yè)管理咨詢費,記入什么科目,有專票可以稅前扣除嗎?
老師,我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除,在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了,那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理,如果再計提折舊的話計入管理費用的話這不是重復了嗎,還有就是走了一次性扣除會計賬這里怎么體現(xiàn)
老師你好,問下,賣方未收到貨款,將貨物提存,如果買方一直不來提貨,那賣方可以交點管理費將貨提走不然就歸國家了,那這個賣方為啥還要去提存呀,弄了一圈還的交管理費啥的,這個損失再去追償嗎還是?
老師好,公司名下沒車,產(chǎn)生的加油票停車費等車輛費用是可以走管理費用進行稅前扣除,不用調增嗎
老師,請問固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的營業(yè)外支出,申報年度企業(yè)所得稅時可以稅前扣除嗎?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質發(fā)票沒有驗舊,稅務局讓登陸電子稅務局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
是報廢了
在嗎老師
根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅資產(chǎn)損失資料留存?zhèn)洳橛嘘P事項的公告》(國家稅務總局公告2018年第15號)第一條規(guī)定,企業(yè)向稅務機關申報扣除資產(chǎn)損失,僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表》,不再報送資產(chǎn)損失相關資料。相關資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?第二條規(guī)定,企業(yè)應當完整保存資產(chǎn)損失相關資料,保證資料的真實性、合法性。 第三條規(guī)定,本公告規(guī)定適用于2017年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳。
資產(chǎn)損失相關資料具體是什么資料呢?
你好報廢的圖片呀,報廢的說明不都是嗎?