可以的,可以這么做的
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實際的收入?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
老師好,我收到一家公司往來款詢證函,是我們公司當(dāng)時跟這家公司采購的一個大型設(shè)備,合同金額300萬,約定分幾次支付完。我當(dāng)時因為沒有拿到全部300萬發(fā)票,就對這個固定資產(chǎn)計算了不含稅價格做了暫估入庫,貸長期應(yīng)付,然后每次支付完拿到發(fā)票以后,先沖掉不含稅的長期應(yīng)付,再做借固資,進項,貸長期應(yīng)付,現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價,我的是不含稅價,但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
老師你好,我公司收到一份甲方發(fā)的企業(yè)詢證函-函證賬戶余額(應(yīng)該是給律所做審計報告),我發(fā)現(xiàn)他做的從我們公司采購金額寫的是簽合同金額300萬(實際22年開票金額120萬),我想問下這樣子是合理的嗎,可以蓋章給他嗎?
老師,我們是甲方,跟對方簽合同是服務(wù)合同,先充值300萬,然后后期以實際發(fā)生金額扣減,剩余的退回。這種情況,我收到300萬的時候就可以確認(rèn)收入300萬并開票嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢