沒問題,可以開這種0稅率的發(fā)票
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會(huì)員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會(huì)員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務(wù)行業(yè),會(huì)會(huì)員卡預(yù)售的,客人一定要求我們要開票,我們的實(shí)際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報(bào)了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因?yàn)閷?shí)際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費(fèi)的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
在里面沒有找到修改手機(jī)號(hào)
老師你好,我想咨詢一下我們客戶不是沒有錢給我們付款嘛,因?yàn)殛P(guān)系比較好,所以就配合他們做了訂單貸,給我們付貨款只付兩百多萬,但是貸款要貸款600萬,現(xiàn)在就去這個(gè)余下的三百多萬我們要轉(zhuǎn)過兩家公司的賬再給他們轉(zhuǎn)回去,現(xiàn)在有個(gè)問題是我們的另外一家公司,平時(shí)沒有啥流水,也沒有業(yè)務(wù),這突然去過600萬左右的賬,這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,我們單位是25年5月成立的小規(guī)模,現(xiàn)在6月,應(yīng)該要申報(bào)個(gè)稅,但是我們五月份公司社保里面沒有人,5月也沒有做工資表,那么這個(gè)月是否還需要申報(bào)個(gè)稅
新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅表一表二是自動(dòng)生成嗎
從個(gè)人手中購買樹木,公司一般納稅人可能計(jì)算抵扣?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,客戶打過來2筆錢,一筆是貨款,一筆是運(yùn)費(fèi),國內(nèi)運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)、海運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都包含。也就是把貨物運(yùn)到他們倉庫之前的所有費(fèi)用都我們公司承擔(dān)。這算什么成交形式?是CIP嗎?報(bào)關(guān)單怎么填,后期怎么換算成FOB?
老師,注冊(cè)資金的實(shí)繳時(shí)間在哪里能看到?
2011年公司開具的200萬銷售專票方便沖紅么?如果對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)證了,賬務(wù)好處理么?除了讓對(duì)方開紅字申請(qǐng)單,其他的賬務(wù)好處理么?
老師咨詢一下,員工工資3600,每月扣除社保后剩余了3000塊,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)產(chǎn)生了稅費(fèi),不知道是哪些出錯(cuò)了
老師,沒畢業(yè)的大學(xué)生實(shí)習(xí)工資,是不是也需要繳納個(gè)人所得稅?
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老師,我有三個(gè)問題
銷售的時(shí)候再確認(rèn)收入? 收款? 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
客人消費(fèi)的時(shí)候我直接開有稅率的發(fā)票就好了是吧
對(duì),消費(fèi)的時(shí)候開有率的發(fā)票就可以了
好的 好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)東西,多謝