你好,提供一下發(fā)票看看
老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的公司承擔(dān)部分和個(gè)人承擔(dān)部分怎么做賬務(wù)處理?請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄步驟
老師你好!我是運(yùn)輸公司,請(qǐng)問(wèn)一下每年車輛購(gòu)買的保險(xiǎn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
我們是建筑勞務(wù)公司 給同一家公司開(kāi)具了5張價(jià)稅合計(jì)共1453297.5元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算由此產(chǎn)生的需繳納的印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅?最好老師能寫(xiě)好步驟,辛苦了,感謝
老師,我公司購(gòu)買的車,請(qǐng)根據(jù)此張發(fā)票給出具體會(huì)計(jì)分錄步驟,謝謝
老師好! 請(qǐng)問(wèn)公司買一些商品作為禮品送給購(gòu)買我公司產(chǎn)品的客戶,求會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師,就是這張發(fā)票
你好,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)3479.66 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)208.78 貸:銀行存款等科目
老師,我想問(wèn)的是車船稅需要再單獨(dú)拿出來(lái)做一筆分錄嗎
不好意思,看漏了車船稅,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)3479.66 借:稅金及附加-車船稅122.7 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)208.78 貸:銀行存款3911.14
老師,車船稅需要提前計(jì)提嗎?
車船稅每年與車險(xiǎn)一并繳納,繳納后當(dāng)期申報(bào),不單獨(dú)計(jì)提。