您好 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款-保證金-xx公司
老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師早上好,請問關(guān)于個人所得稅的會計分錄。 我在支付工資的時候這樣寫分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-個人所得稅 銀行存款 老師我拿到銀行給的扣個人所得稅的憑證之后該怎么寫會計分錄。
您好老師,之前我們預(yù)付給的數(shù)字證書的錢,現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前會計分錄是,借:預(yù)付賬款—貴州神玥數(shù)字技術(shù)有限公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到了發(fā)票科目怎么分錄
我司收到租房定金時我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-那后面這個定金轉(zhuǎn)成了合同保證金,我要做的分錄是不是沖減預(yù)收,增加其他應(yīng)付款-合同保證金 借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款-合同保證金
老師您好,請教一個問題,就是公司支付了擔(dān)保費,之前是預(yù)付的,現(xiàn)在收到發(fā)票了請問會計分錄怎么寫? 預(yù)付的時候會計分錄: 借:其他應(yīng)收款-保證金-xx公司 貸:銀行存款
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,月底財務(wù)費用需要進行結(jié)轉(zhuǎn)哇?
月底財務(wù)費用需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的哈
老師,這個擔(dān)保費稅額可以進行抵扣嗎?我看開的是專票么
老師您好,財務(wù)費用是不是還需要再添加一個二級科目呀?一般填加成啥比較合適?
請問是貸款擔(dān)保費 對么
老師,是開銀行保函的
我們開戶不夠2年銀行不給開保函,得找金融公司開具
開銀行保函的 可以抵扣
老師您好,財務(wù)費用是不是還需要再添加一個二級科目呀?一般填加成啥比較合適?
可以用財務(wù)費用-擔(dān)保費