你好。同學(xué),按照老師寫(xiě)的分錄 借應(yīng)付賬款5010 貸銀行存款5000 營(yíng)業(yè)外收入10
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,我們欠開(kāi)發(fā)商借給 的10萬(wàn)啟動(dòng)資金,年底開(kāi)發(fā)商應(yīng)該支付給我們9萬(wàn)元的補(bǔ)貼物業(yè)費(fèi) 9萬(wàn)元物業(yè)費(fèi)已提供發(fā)票給開(kāi)發(fā)商了 像這種情況可以直接相互沖抵嗎?還是必須要他們先把9萬(wàn)轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)10萬(wàn)還借款
老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款,本月還款本金加利息合計(jì)是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實(shí)際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,供應(yīng)商材料有瑕疵,但是我們材料也用了,跟供應(yīng)商減了價(jià)格,付款就少付了,而且他們發(fā)票也開(kāi)了,這樣子我們是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入呢?還是其他收入?借:應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
你好老師,客戶開(kāi)給我們發(fā)票是5510,我們公戶轉(zhuǎn)他們錢是5500,尾差10元沒(méi)轉(zhuǎn),這10元外賬怎么做賬,是用現(xiàn)金付款還是沖減費(fèi)用
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師,簡(jiǎn)易注銷承諾書(shū),股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營(yíng)沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購(gòu)的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
這10元也算收入,不是還得交稅嗎?不要交稅的話,怎么沖減?
沖減原材料, 貸方計(jì)入原材料,也可以
不能用現(xiàn)金或費(fèi)用沖減嗎
沖費(fèi)用的話,實(shí)際費(fèi)用減少,還是收益的意思
這筆不涉及真實(shí)的現(xiàn)金,不建議用庫(kù)存現(xiàn)金科目
供應(yīng)商開(kāi)票分錄是這樣做的: 借:應(yīng)收賬款5010 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5010 另外10元他們?cè)趺礇_減?
她們直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,或者財(cái)務(wù)費(fèi)用中 借銀行存款5000 財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出10 貸應(yīng)收賬款5010
可以這樣記嗎? 借:銀行存款5000 銷售費(fèi)用 10 貸:應(yīng)收賬款:5010
可以的,沒(méi)問(wèn)題的,同學(xué)
好的謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快