同學(xué),你好 嗯,是可以的
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長(zhǎng)的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬(wàn)左右,然后老板想了辦法就是購(gòu)買10臺(tái)B公司的小轎車10臺(tái),這樣B公司開了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,但是我們采購(gòu)進(jìn)來的這個(gè)車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來了然后再吧這10臺(tái)車還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車時(shí)候肯定是開銷項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
一般納稅人公司,從4S店鋪購(gòu)進(jìn)一輛新車,抵扣過進(jìn)項(xiàng),這輛車屬于公司的,是公車?,F(xiàn)在公司要把這輛車出售給另一個(gè)企業(yè)B,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)公司給公司B開票的時(shí)候可以開什么類型的發(fā)票,專票?普票?還是都可以?
一般納稅人公司,從4S店鋪購(gòu)進(jìn)一輛新車,抵扣過進(jìn)項(xiàng),這輛車屬于公司的,是公車?,F(xiàn)在公司要把這輛車出售給另一個(gè)企業(yè)B,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)公司給公司B開票的時(shí)候可以開什么類型的發(fā)票,專票?普票?還是都可以?
一個(gè)企業(yè)A,一般納稅人,從4s店鋪購(gòu)進(jìn)一輛新車,車輛抵扣過進(jìn)項(xiàng),作為企業(yè)A的固定資產(chǎn)處理?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算出售給另一個(gè)企業(yè)B,請(qǐng)問企業(yè)A出售這輛汽車的時(shí)候,怎么給企業(yè)B開票。發(fā)票的類型是什么?專票?普票?還是都可以?開票稅率是多少?
A公司是一家危貨運(yùn)輸公司,與B公司簽訂10萬(wàn)運(yùn)輸合同,A公司由于自己的車輛不足,從C運(yùn)輸公司叫了幾臺(tái)車一起完成B公司的托運(yùn)任務(wù),完成運(yùn)輸任務(wù)后,A公司開了10萬(wàn)運(yùn)輸發(fā)票給B公司,C公司與A公司之間可以簽訂運(yùn)輸合同嗎?C公司可以開運(yùn)輸專發(fā)票給A公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?