如果你的建筑項目需要跨區(qū)域預(yù)交稅款,并且項目反饋前的個稅需要申報至當(dāng)月,而你需要申報所屬期為12月的個稅,可以按照以下步驟操作: 1.登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門網(wǎng)站或個稅申報系統(tǒng),選擇“個人所得稅申報”功能。 2.選擇“申報月份”為12月,然后填寫相關(guān)的申報信息,包括所得項目、所得額、扣除項目等。 3.在填寫申報表的過程中,需要注意選擇正確的所得項目和填寫正確的所得額,以確保申報的準(zhǔn)確性和合法性。 4.填寫完畢后,確認(rèn)申報信息的準(zhǔn)確性,然后提交申報。 5.在提交申報后,需要按照規(guī)定的時間及時繳納應(yīng)繳納的稅款,以免產(chǎn)生滯納金等不必要的費用。
你好老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),有個跨區(qū)域項目,上個月在項目所在地預(yù)交了一部分稅款,這個月申報增值稅的時候先抵扣了我的進(jìn)賬,導(dǎo)致我出現(xiàn)多交稅額,這個怎么辦呢?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項目開了外管證需要預(yù)交所得稅,然后告知我個稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報,那預(yù)交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎?個稅在項目地申報以后不用回公司再次申報吧,勞務(wù)清包工,那是不是說異地申報的個稅和公司所在地申報的個稅合并為公司當(dāng)月的總成本,異地申報系統(tǒng)里的個稅也是屬于公司當(dāng)月成本費用嗎,
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項嗎
老師你好,我那個跨區(qū)域涉稅事項申報表里的合同相對方名稱填錯了和發(fā)票開的不一致但是已經(jīng)交了稅款也反饋了,這個后期有影響嗎,要怎么補(bǔ)救
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
在自然人電子稅務(wù)局扣繳端所屬日期選的12月,提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報期,是得過了15號以后才能申報嗎。
你選的12月所屬期就是12月所屬期填寫
正常不是12月申報11月的嗎
那你選的所屬期是12月呀 你選擇11月就是這個月報
11月已經(jīng)報完了 12月本月是不是就得過了征期才行 提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報期
同學(xué)你好 你這個是一月申報12月所屬期的時候才可以填寫申報
知道了謝謝
滿意請給五星好評,謝謝