如果你的建筑項(xiàng)目需要跨區(qū)域預(yù)交稅款,并且項(xiàng)目反饋前的個(gè)稅需要申報(bào)至當(dāng)月,而你需要申報(bào)所屬期為12月的個(gè)稅,可以按照以下步驟操作: 1.登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門網(wǎng)站或個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),選擇“個(gè)人所得稅申報(bào)”功能。 2.選擇“申報(bào)月份”為12月,然后填寫相關(guān)的申報(bào)信息,包括所得項(xiàng)目、所得額、扣除項(xiàng)目等。 3.在填寫申報(bào)表的過程中,需要注意選擇正確的所得項(xiàng)目和填寫正確的所得額,以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合法性。 4.填寫完畢后,確認(rèn)申報(bào)信息的準(zhǔn)確性,然后提交申報(bào)。 5.在提交申報(bào)后,需要按照規(guī)定的時(shí)間及時(shí)繳納應(yīng)繳納的稅款,以免產(chǎn)生滯納金等不必要的費(fèi)用。
你好老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),有個(gè)跨區(qū)域項(xiàng)目,上個(gè)月在項(xiàng)目所在地預(yù)交了一部分稅款,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候先抵扣了我的進(jìn)賬,導(dǎo)致我出現(xiàn)多交稅額,這個(gè)怎么辦呢?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項(xiàng)目開了外管證需要預(yù)交所得稅,然后告知我個(gè)稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報(bào),那預(yù)交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎?個(gè)稅在項(xiàng)目地申報(bào)以后不用回公司再次申報(bào)吧,勞務(wù)清包工,那是不是說異地申報(bào)的個(gè)稅和公司所在地申報(bào)的個(gè)稅合并為公司當(dāng)月的總成本,異地申報(bào)系統(tǒng)里的個(gè)稅也是屬于公司當(dāng)月成本費(fèi)用嗎,
建筑公司有一個(gè)異地項(xiàng)目,項(xiàng)目部所屬期4月申報(bào)的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請(qǐng)問4月份增值稅申報(bào)表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項(xiàng)嗎
老師你好,我那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)申報(bào)表里的合同相對(duì)方名稱填錯(cuò)了和發(fā)票開的不一致但是已經(jīng)交了稅款也反饋了,這個(gè)后期有影響嗎,要怎么補(bǔ)救
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
在自然人電子稅務(wù)局扣繳端所屬日期選的12月,提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報(bào)期,是得過了15號(hào)以后才能申報(bào)嗎。
你選的12月所屬期就是12月所屬期填寫
正常不是12月申報(bào)11月的嗎
那你選的所屬期是12月呀 你選擇11月就是這個(gè)月報(bào)
11月已經(jīng)報(bào)完了 12月本月是不是就得過了征期才行 提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報(bào)期
同學(xué)你好 你這個(gè)是一月申報(bào)12月所屬期的時(shí)候才可以填寫申報(bào)
知道了謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝