同學您好,計算抵扣 2000*9%
農(nóng)產(chǎn)品收購增值稅加計抵扣,怎么計算,是按發(fā)票金額加計還是領(lǐng)用金額
我司收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,要怎么計算抵扣進項稅額呢?
老師好,請問收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,庫存商品是以發(fā)票金額入賬,還是發(fā)票金額+可抵扣稅額合計記賬
收到農(nóng)副產(chǎn)品免稅普票怎么計算進項抵扣稅額
收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,怎么算增值稅抵扣金額?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起啊?
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務(wù)風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
附表二填哪幾欄
假設(shè)您需要購買2000元的農(nóng)產(chǎn)品,那么您可以按照以下步驟計算抵扣金額: 確定農(nóng)產(chǎn)品買價:2000元 計算進項稅額:2000元 × 9% = 180元 在填報《增值稅納稅申報表附列資料(二)》時,您需要填寫以下欄次: 第1欄“(一)按簡易征收辦法征稅貨物”:第1列“期初余額”(本期期初余額,按稅務(wù)機關(guān)批準的上期留抵稅額填寫);第4列“本期發(fā)生額”(本期發(fā)生的按簡易征收辦法征稅貨物的銷售額乘以征收率計算的增值稅);第6列“期末余額”(本期期末余額,即本期初余額+本期發(fā)生額-本期轉(zhuǎn)出額)等三列均為空。 第2欄“(二)免、抵、退辦法出口貨物”:第1列“期初余額”(為上期期末余額);第4列“本期發(fā)生額”(本期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×退稅率計算出的本期出口貨物退稅額);第6列“期末余額”(上期期末余額+本期發(fā)生額-本期免抵退稅額)等三列均為空。 第3欄“(三)免稅貨物及勞務(wù)”:第1列“期初余額”(為上期期末余額);第4列“本期發(fā)生額”(本期銷售免稅貨物的銷售額和銷售免稅勞務(wù)的營業(yè)額對應(yīng)的免稅額);第6列“期末余額”(上期期末余額+本期發(fā)生額-本期轉(zhuǎn)入其他欄次的金額)等三列均為空。 第4欄“(四)應(yīng)納稅額”:第1列“期初余額”(為上期期末余額);第2列“本期轉(zhuǎn)出額”(按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣稅額的購進貨物及不征稅勞務(wù)對應(yīng)的金額填入);第4列“本期應(yīng)納稅額”(本期應(yīng)納稅銷售額×稅率或征收率-進項稅額+免抵退稅辦法計算的應(yīng)退出口貨物稅額-按簡易征收辦法征稅貨物銷售額對應(yīng)的進項稅額+應(yīng)納稅額的調(diào)整因素)等三列為空。