那么就等以后收錢(qián)再開(kāi)票
老師,子公司給母公司提供服務(wù),服務(wù)費(fèi)已經(jīng)結(jié)算,子公司確認(rèn)收入,母公司確認(rèn)成本,合并報(bào)表的時(shí)候需要抵消嗎?只是內(nèi)部間的交易,母公司不會(huì)再對(duì)外銷(xiāo)售這項(xiàng)服務(wù)
您好,老師,技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)付款,且我們已經(jīng)開(kāi)票,但是還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)展服務(wù),會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)收入并且交了企業(yè)所得稅,到后面服務(wù)交付的時(shí)候還需要再做賬嗎?
公司有個(gè)銷(xiāo)售合同,沒(méi)收款也沒(méi)開(kāi)票,但是已經(jīng)發(fā)貨了,對(duì)方也收到了,這樣我做賬的時(shí)候可以先確認(rèn)收入嗎。過(guò)幾個(gè)月再給他開(kāi)票?
公司做咨詢(xún)服務(wù)的,服務(wù)已經(jīng)提供了,但是對(duì)方一直拖著不給錢(qián),發(fā)票也沒(méi)給他開(kāi),我要確認(rèn)收入嗎,什么時(shí)候要確認(rèn)收入
老師,您好!我們公司是稅務(wù)師事務(wù)所 ,為客戶提供的咨詢(xún)服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括,稅務(wù)咨詢(xún),做賬,報(bào)稅,開(kāi)票等工作,已簽訂合同,已開(kāi)票,已確認(rèn)收入了,這些收入對(duì)應(yīng)的合同需要繳納印花稅嗎?
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開(kāi)具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開(kāi)具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷(xiāo)售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢(xún)下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問(wèn)一下 為什么對(duì)方欠我們錢(qián)用茶葉抵我們他們開(kāi)茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開(kāi)發(fā)票嗎