你好,開票黨員需要預(yù)交,最晚是次月15號(hào)之前。
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目就是第一次在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?還是每月開票都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳?
老師,異地預(yù)繳增值稅是開票的當(dāng)月還是次月呀
老師,你好,我們是建筑公司,正常對(duì)外開票都是專票需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,請(qǐng)問開具普票還需要到施工當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值及企業(yè)所得稅嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。建筑企業(yè),涉及到增值稅預(yù)繳,計(jì)算增值稅稅負(fù)是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)月開票金額還是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳)/當(dāng)月開票金額?
您好老師,建筑企業(yè)當(dāng)月開了發(fā)票已經(jīng)預(yù)繳稅交完了,當(dāng)月又把發(fā)票作廢了,交了的預(yù)繳稅怎么處理呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。