你好,這個(gè)申報(bào)的話是在責(zé)任人稅務(wù)局扣繳客戶端,按照財(cái)產(chǎn)租賃來(lái)申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)我們公司租個(gè)人的房子,個(gè)人去稅局開(kāi)票需要交哪些稅,增值稅應(yīng)該不用交嗎,個(gè)人開(kāi)票,去稅局代開(kāi),只要交個(gè)個(gè)人所得稅按財(cái)產(chǎn)租賃所得交就可以了吧
我們有個(gè)租車費(fèi),對(duì)方代開(kāi)了車輛租賃服務(wù)發(fā)票,備注那里需要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,我們需要在財(cái)產(chǎn)租賃所得那里申報(bào)個(gè)稅嗎
公司和個(gè)人簽訂租房合同,房東到稅局代開(kāi)發(fā)票,需要公司代扣代繳個(gè)稅嗎?還是房東自己到稅局直接繳納財(cái)產(chǎn)租賃所得?
請(qǐng)問(wèn) 個(gè)人給我們公司代開(kāi)的機(jī)械租賃費(fèi)的發(fā)票,備注上標(biāo)明需要購(gòu)買人代扣代繳個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局綜合所得申報(bào)代扣代繳嗎?這個(gè)需要做人員信息采集嗎,謝謝
老師,公司租個(gè)人房租,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,繳納了個(gè)人所得稅_財(cái)產(chǎn)租賃所得,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做?這個(gè)還需不需要在自然人客服端申報(bào)呢?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
能不能別這么敷衍,是自然人,不是責(zé)任人,分錄呢?我是兩問(wèn)
去稅務(wù)局代開(kāi)的房租租賃發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做
如果說(shuō)是你們?cè)谥Ц蹲饨鸬臅r(shí)候,代扣代繳個(gè)稅,那么借管理費(fèi)用租金 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 借其他應(yīng)付款個(gè)人 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 付租金 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 付個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
老師,這個(gè)個(gè)人所得稅是公司負(fù)擔(dān),跟出租人沒(méi)有關(guān)系,不會(huì)涉及其他應(yīng)付款吧?這個(gè)租賃發(fā)票涉及跨年了,是今年11月到明年4月,能用到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎?
第一,這個(gè)房租你可以記錄到預(yù)付賬款里面或者是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(房租超過(guò)一年),這個(gè)費(fèi)用企業(yè)承擔(dān)的話直接計(jì)入到管理費(fèi)用稅金就行
但是企業(yè)承擔(dān)的這筆費(fèi)用不能稅前扣除