您好,你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎這個(gè)
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤(rùn)我是填的利潤(rùn)變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤(rùn)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),試算就是不平衡
未分配利潤(rùn)金額不對(duì) 應(yīng)該是正數(shù)47130.52-9705.85=37424.67 資產(chǎn)負(fù)債表左邊合計(jì)900984.43+9413.35+53000+47500+800=1011697.78 資產(chǎn)負(fù)債表右邊合計(jì)41192.5+10500+22102.97+20000+380477.64+500000+47130.52-9705.85=1011697.78
算資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本都有數(shù)據(jù)了,是否就可以得出未分配利潤(rùn)了,暫不考慮資本公積。這樣算未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎?
老師,做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的右邊未分配利潤(rùn)數(shù)做減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的左邊是不是也應(yīng)該減少
你好老師,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不平,資產(chǎn)合計(jì)733552.24,右邊負(fù)債數(shù)據(jù)733690.33,未分配利潤(rùn)怎樣才是-138.09?
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
還沒有轉(zhuǎn),不知道怎么錄這個(gè)分錄
那你減少未分配利潤(rùn),期末余額,因?yàn)槔麧?rùn)表數(shù)據(jù)需要過來
不知道怎么做分錄
這種是屬于? 借 本年利潤(rùn)? 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這個(gè)分錄
怎么弄都不平
這個(gè)分錄,金額就是-138.09? 這個(gè)不平嗎?
是的,未分配利潤(rùn)這欄要顯示-138.09
你做完這個(gè)分錄,不是就過去了,就會(huì)減少138.09 這個(gè)金額
可是憑證不知道怎么入才會(huì)帶入-138.09
剛才說的分錄錄入了嗎
做了借:本年利潤(rùn)138.09 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)138.09,結(jié)果也是一樣的
不是吧,那你直接修改報(bào)表呢,修稿報(bào)表的數(shù)據(jù)