同學(xué)您好,否,注銷的時候未分配利潤可以為負(fù)數(shù)。負(fù)數(shù)反映的是歷年累計的虧損。另外,注銷時,未分配利潤如果是負(fù)數(shù),不用單獨交稅,也不需要轉(zhuǎn)入實收資本來彌補虧損。
老師,有一家公司沒有實收資本,未分配利潤也是負(fù)數(shù),在國稅里的報表填寫的所有者權(quán)益變動表還要填數(shù)嗎?謝謝!
老師 所有者權(quán)益總額是所有者可以分配的金額嗎? 還是只有未分配利潤才是所有者可以分配的金額 實收資本和資本公積股東都不能分配嗎?
請問下如果稅務(wù)需要注銷的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配有11610.94利潤表今年虧了-12222.23這兩個能直接對沖嘛不然去注銷的時候不是需要把未分配利潤分配了才能注銷了嗎,
請問老師:我的企業(yè)要注銷,我的實收資本是有961萬額,未分配利潤是負(fù)的是886萬,現(xiàn)在所有者權(quán)益還剩74萬多,現(xiàn)在請問要怎么處理?稅務(wù)部門要求我對所有者權(quán)益74萬多,還要進(jìn)行利潤分配,這樣正確嗎?
你好老師,分公司企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤6,935.20,實收資本(或股本)30,000.00 ,所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計36,935.2,這時企業(yè)注銷是不是要交個人所得稅。
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
那要怎么做,注銷時候的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該只留兩個科目的吧,一個未分配還有金額,另外一個記哪里?
您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
我這個財務(wù)報表還有這些科目,清理后是只有未分配利潤和實收資本這兩個科目吧,14萬
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
那是不是要交印花稅44塊阿,在哪里交
同學(xué)您好,沒有看到實收資本的金額呢
同學(xué)您好,如何算的印花稅44塊
這個,清賬后只有這兩個科目,所以印花稅是這個金額吧
同學(xué)您好,按實收資本的金額算的
哦哦,14萬左右乘以印花稅率是44塊吧
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的