同學(xué),你好 全額開票,他這種報(bào)稅的話,主營(yíng)收入那一項(xiàng)怎么填?,按照開票金額填寫
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個(gè)季度開票量19萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做?報(bào)稅的時(shí)候享受季度不超45萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
請(qǐng)問(wèn)大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),不管是季度30萬(wàn)以上還是30萬(wàn)以下,收入那里都是按開票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬(wàn)以下直接減免,季度30萬(wàn)以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額?
小規(guī)模季度開票是30萬(wàn)以內(nèi),其中有9萬(wàn)元開的是專票,那是不是只有這9萬(wàn)元交增值稅。如果季度超過(guò)30萬(wàn)元開票,是不是不管里面是專票還是普票都要交增值稅,還是開票總額減去專票總額之后看是否在30萬(wàn)元之內(nèi),在30萬(wàn)以內(nèi)那普票就免增值稅
小規(guī)模季度開票是30萬(wàn)以內(nèi),其中有9萬(wàn)元開的是專票,那是不是只有這9萬(wàn)元交增值稅。如果季度超過(guò)30萬(wàn)元開票,是不是不管里面是專票還是普票都要交增值稅,還是開票總額減去專票總額之后看是否在30萬(wàn)元之內(nèi),在30萬(wàn)以內(nèi)那普票就免增值稅
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老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
那那個(gè)增值稅是開票金額減去那些扣除項(xiàng)之后的嗎?
同學(xué),你好 不是,按照開票的收入填寫
那就是正常的小規(guī)模納稅申報(bào)么
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的謝謝
不客氣,祝工作順利