您好,對的,也是需要的
小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅需要每個月上報(bào)匯總和反寫嗎? 個體需要每個月上報(bào)匯總和反寫嗎,每個月都開發(fā)票
“小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅后清卡,其余月份在月初匯總時會自動清卡。一般納稅人每個月申報(bào)增值稅都要清卡。” 老師, 是這樣的嗎?
湖北百旺的,小規(guī)模納稅人,就年底開發(fā)票季度報(bào)稅,想問金稅盤是每個月要插上清卡還是季度清卡就行了?
小規(guī)模納稅人發(fā)票已匯總上傳,怎么清卡,我們是一個季度申報(bào)一次,現(xiàn)在是第二個月,還不需要報(bào)稅
請問小規(guī)模納稅人按照季度申報(bào)的,是否需要每個月上報(bào)匯總與清卡?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
我每個月只月初插uk 和稅控盤自動匯總上傳耶,沒有另外再點(diǎn)清卡耶,只是大申報(bào)期的時候報(bào)完稅才點(diǎn)清卡耶
嗯對,就是這個意思的
你沒有明白我意思,我的意思是小規(guī)模納稅人不是大征期期其他月份只插入uk和稅控盤自動抄稅,沒有另外點(diǎn)反寫監(jiān)控,這個要不要緊
這個是不要緊的,申報(bào)不要緊
你的意思是想說非大征期其他月份不點(diǎn)反寫也可以?
費(fèi)大征期可以,大征期是不可以的
非大征期插上一次uk和稅控盤(黑盤)會自動抄稅和清卡?
你說平時就是1月,2月這種是吧
對的,可以這樣說
對,非大征期,插上那個盤就可以
插上盤自動上報(bào)匯總和反寫是吧
反寫需要手動操作,自動上報(bào)
我一插盤然后關(guān)閉就現(xiàn)實(shí)這個
那你們這個還挺高級,直接反寫了
如果不點(diǎn)反寫有什么影響
你只要這個日期,是一月份就可以了