你好? ? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?, 貸:固定資產(chǎn)清理
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
A公司2021年全年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)2000萬元,公司適用的所得稅稅率為25%。公司2021年初,遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為20萬元,遞延所得稅負(fù)債余額為0。2021年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有:1、2021年當(dāng)年因合同違約支付違約金50萬元,2、交易性金融資產(chǎn)成本700萬元,期末公允價(jià)值為900萬元,3、2020年12月31日投入使用的一臺(tái)設(shè)備,原始價(jià)值605萬元預(yù)計(jì)使用年限5年,殘值5萬元,稅法規(guī)定使用年限10年,按直線法計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)上采用雙倍余額遞減法。4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金5萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許前扣除5、應(yīng)支付違反環(huán)保法規(guī)定罰款120萬元、稅款滯納金80萬元。6、因售后服務(wù)預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用50萬元。7、期末存貨的賬面價(jià)值為2000萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備75萬元。假設(shè)除以.上事項(xiàng)外,沒有發(fā)生其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:1、按雙倍余額遞減法計(jì)算上述固定資產(chǎn)各年折舊額及賬面價(jià)值。2、計(jì)算應(yīng)納稅所得額和當(dāng)期應(yīng)交所得稅。3、計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債4、做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄老師我問了很多次了,怎么還沒
老師,小規(guī)模企業(yè)6月購入二手車39萬元,還沒開始計(jì)提折舊,發(fā)生了事故,就把車賣了,只賣了11萬。會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)6月購入二手車39萬元,還沒開始計(jì)提折舊,發(fā)生了事故,就把車賣了,只賣了11萬,損失了28萬,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢?
老師,我公司有一輛原值是20萬的車,折舊已計(jì)提完,殘值是0。這個(gè)月車賣了,去二手車市場(chǎng)開了一張7萬元整的發(fā)票,票面沒有利率,就一個(gè)車價(jià)合計(jì)7萬元。那我現(xiàn)在針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄該怎么做?這個(gè)賣二手車交稅是要交多少的?
三四月份新增了人員,沒有申報(bào)工資,個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個(gè)月員工報(bào)的費(fèi)用,1.借:銷售費(fèi)用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結(jié)果里面有一張發(fā)票是個(gè)人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務(wù)派遣如何報(bào)稅
甲方把項(xiàng)目承包給A公司,A公司把一部分勞務(wù)分包給B公司,甲公司從農(nóng)民工專戶支付工資,B公司開具勞務(wù)發(fā)票給A公司,老師,請(qǐng)問A公司的賬務(wù)怎么處理?
老師好,社保年度工資申報(bào)直接關(guān)系到社保繳費(fèi)基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對(duì)照我的筆記,是筆記錯(cuò)了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報(bào)計(jì)算
老師,請(qǐng)幫我看看邏輯對(duì)嗎?現(xiàn)在最大的困惑點(diǎn)是無票凈成本對(duì)嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會(huì)對(duì)以后的退稅照成影響嗎?
老師,我沒看太明白,新人剛接手,老師能不能把金額放分錄里再寫一下呀,容易懂一些,謝謝老師了!
你好 晚點(diǎn)發(fā)你分錄的
好的,謝謝老師!
借清理 39 貸固定資產(chǎn)39? 借銀行11? 貸清理,應(yīng)交稅費(fèi) 借 資產(chǎn)處置損益 ,? 貸清理 這個(gè)科目的余額?
明白了,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。