直接借預收賬款貸主營業(yè)務收入就可以
老師請問,我前面預收賬款,借:銀行存款,貸:預收賬款,現(xiàn)在開票了,是,借:預收賬款,貸:應收賬款嗎,那:主營業(yè)務收入,應交增值稅—銷賬稅怎么記
預收賬款1000 分錄借:銀行存款1000 貸;預收賬款1000 收到剩余款項 分錄借:銀行存款7000 貸:預收賬款7000 借:預收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入8000 不考慮增值稅 這些分錄對嗎?
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發(fā)票怎么做分錄???
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預收賬款 發(fā)貨 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 客服補款 借:銀行存款 貸:預收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預收賬款
內(nèi)賬無票收入的話,直接: 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅這個分錄就不同寫了吧? 貸:預收賬款
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
客戶多了,平時付錢的話我們先走的預收,就是:借銀存貸預收。到月底統(tǒng)一做收入??墒墙y(tǒng)一做收入的話,有的開票了,有的沒開票。開了票的后面就把應交稅費——應交增值稅這個寫上?
不管開不開發(fā)票,你都可以不用寫的。
外賬必須寫吧?
對的,是的,是這么做的。