您好,這個看協(xié)議約定
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,您好!我們2020年5月與客戶簽訂了一個合同,貨物是1臺儀器 含稅價45萬,發(fā)票已經(jīng)開具,客戶已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在因為貨物問題,需要置換1臺給客戶,但是價格在原來的基礎上增加了8萬,即53萬,請問這個賬務如何處理,發(fā)票應該如何開具。
老師,你好,我們公司賣一個貨運軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個點稅點錢,預付款是70%給我們,等對方驗收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個我們可以通過公戶直接打給他嗎
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
我給客戶的公司報價是7.245含稅,給采購是6.5不含稅,收他們是7個點的錢,我該反多少給他呢 公司本月已開出價稅合計14850的13%的專票 票面上含稅單價為7.425 這個私下返給采購的錢是怎么算的呢
收到賬款8000元。實際應收8002元,尾差二元未收到。怎么處理?
老師好,公司有個員工發(fā)到24.12月份止就離職了。申報個稅也只申報到24.12月份,可今年25.06來結(jié)算績效工資還應該再發(fā)18000元,請問象這種要如何操作呀
出口貿(mào)易企業(yè)的出口退稅申報次數(shù)和時間節(jié)點是什么?是不是拿到報關(guān)單與之對應的采購發(fā)票就先去勾選,什么時間都可以勾選?然后銷售發(fā)票什么時間開具?然后出口退稅什么時間申請退稅合適
您好,我在2024年暫估了4萬的成本票,在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時候確定到不了票了,做了納稅調(diào)增,交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平,我就把暫估的成本票沖紅了,則會影響當期損益,是不是又會再交一次企業(yè)所得稅?是不是我這4萬交了兩次企業(yè)所得稅?
匯算清繳后,收到以前年度發(fā)票要怎么做?不更正所得稅匯算清繳的做法
老師 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這科目是不是一直都有借方期末余額。
2025年收到2024年更正房產(chǎn)稅的退稅,實際收款2600元,滯納金400元,稅務事項通知書上顯示退稅金額是3000元,這種如何寫分錄
請問預交增值稅產(chǎn)生的,教育費附加,城市維護建設稅,用的是什么會計科目,有預交教育費附加嗎
我們公司買的別人的軟件,商品名稱是:庚米電子軟件,(庚米是供應商名稱簡稱),我們轉(zhuǎn)手賣,客戶不想要庚米這個名字,我們賣出去,開票,商品名稱就寫電子軟件,行不行?
外部單位來單位檢查,我們領(lǐng)導付錢吃飯,人家又把餐費轉(zhuǎn)給了領(lǐng)導了,領(lǐng)導把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶,對方和我們公司要的收據(jù),這個要怎么記賬!