您好,收入填寫轉(zhuǎn)讓金額,原值就是對方取得轉(zhuǎn)讓部分支出,
您好 老師 請問 公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓 目前都需要在個所系統(tǒng)申報 但股東都是認繳出資 轉(zhuǎn)讓也沒有收益 這種情況 收入 和財產(chǎn)原值應該怎樣填寫呢?
問題一:圖一老師如果我們沒有實繳,然后轉(zhuǎn)讓股權(quán)也沒有給錢,那我股權(quán)轉(zhuǎn)讓類型是選擇初始投資取得的股權(quán)原值嗎?那我股權(quán)原值金額是寫注冊資本的金額嗎? 問題二:圖片上的股權(quán)轉(zhuǎn)讓凈資產(chǎn)份額是用資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益期末金額*原自然人股東轉(zhuǎn)給新自然人股東的那一部分比例是嗎?(這個不用*公司股轉(zhuǎn)給鑫自然人股東的那一部分吧) 注:我們原股東為自然人股東和公司股,現(xiàn)在他們?nèi)压煞蒉D(zhuǎn)給新的自然人股東
公司以前是一個人的,注冊資本是88萬,現(xiàn)在把股權(quán)以87萬和1萬轉(zhuǎn)讓給另外兩個人,申報財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應該怎么填寫,是0轉(zhuǎn)讓
注冊資本200萬,實繳13萬,股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓股權(quán)60%給兩個人,公司凈資產(chǎn)和未分配利潤都為負數(shù)。如果0元轉(zhuǎn)讓,那個稅申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得收入為0的話,財產(chǎn)原值13萬,這要怎么交個稅,符合稅收規(guī)定嗎?
你好,我們公司要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別的自然人,怎么申報財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得?本期收入和財產(chǎn)原值怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
轉(zhuǎn)讓金額0,就是變更一下,并沒有資金往來。
原值我還是沒有明白,可以再詳細說一下嗎?
這個金額稅務(wù)是否認可?是公允價值?