對(duì),是要做到賬里的最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

本季度小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn)的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫(xiě)。但是賬務(wù)處理時(shí)按1%做銷(xiāo)項(xiàng)稅。那月末做免稅憑證,進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)按哪個(gè)金額做呢?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
你好!老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時(shí)候按1%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報(bào)表上季度免稅填表時(shí)上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計(jì)的說(shuō)這不一致,這怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人第一季度未開(kāi)票收入 13000元; 納稅申報(bào)報(bào)表: 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額--13000千/1.01=12871.29 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)? 入賬做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的是12871.29*1%=128.71,這樣對(duì)嗎 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)?這里是按哪個(gè)為準(zhǔn)哇
小規(guī)模未開(kāi)票收入,賬上記收入時(shí)候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷(xiāo)售額1000 稅額一共100 季度報(bào)稅時(shí)候因?yàn)樾∮?0w免征 申報(bào)表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營(yíng)業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報(bào)表顯示免征300這不一致正常嗎
老師印花稅應(yīng)稅憑證要寫(xiě)什么
老師,我們是醫(yī)藥公司。我是出票人,出了一張承兌匯票,又背書(shū)轉(zhuǎn)讓了。這怎么寫(xiě)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅是購(gòu)買(mǎi)方繳納還是銷(xiāo)售方繳納?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓商鋪能扣除購(gòu)入時(shí)增值稅么?
老師,廣宣費(fèi)是不是不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的15%就可以,我們是服務(wù)型公司
老師,現(xiàn)在社保不是變了嗎?工資條怎么體現(xiàn)呢
公司現(xiàn)目前有土地修建 廠(chǎng)房,股權(quán)變更的話(huà)是修建前變更合適還是廠(chǎng)房修建好之后
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人到月末應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理不需要走費(fèi)用科目嗎?
一般納稅人要加多少稅點(diǎn)開(kāi)票,一般才不會(huì)虧
抖音來(lái)客,補(bǔ)償款商家的確認(rèn)到營(yíng)業(yè)外收入是不是不需要確認(rèn)增值稅


但是現(xiàn)在小規(guī)模是按照1%算稅率。我不應(yīng)該只做1%的300元,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入嘛
對(duì),小規(guī)?,F(xiàn)在是1%的稅率
那我到底做300元還是做900元進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢
按照300元做營(yíng)業(yè)外收入就可以了
申報(bào)表上是寫(xiě)減免900元。這樣沒(méi)關(guān)系哦?
沒(méi)事兒,這個(gè)是沒(méi)有影響的