您好, 也是計入到差旅費的
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
老師,我想問下差旅費的問題,差旅費不是能100%稅前扣除嗎,我們公司就入了好多費用到差旅費。老師,對差旅費這個有沒有什么規(guī)定?
老師我想問下我們員工出差,住宿和吃飯沒有發(fā)票,那這個做差旅的時候可以按公司規(guī)定的補助金額做到差旅單上面,不加發(fā)票
老師你好,我想問一下,就是嗯公司出差做那個飛機票,然后呢也開了兩種票,一種是嗯機票產(chǎn)品的項目名稱,這個發(fā)票,還有一個是代理服務(wù),嗯,這都是坐飛機產(chǎn)生的這個發(fā)票,嗯,我這兩張都歸于差旅費可以嗎?這都歸于這個管理費用差旅費
老師,我們建筑服務(wù)業(yè),工程完工了,做了事項反饋,現(xiàn)在核對差幾千沒有開?還能開票么?要重新做跨區(qū)域涉稅事項么?
2011年我司無償接收a公司持股14%的b公司和持股30%的c公司,之后我司將該兩項無償接受股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給d公司,需要交哪些稅?
報關(guān)單有2種商品,其中1種視同內(nèi)銷,另外1種正常退稅。問貨代開出的內(nèi)陸運費專票,我可以做部分抵扣嗎?部分抵扣的話怎么操作?
老師,小規(guī)模納稅人的旅游公司,能差額征稅嗎
老師,我們公司是做蔬菜的,那些蔬菜是一定不能自產(chǎn)自銷的?。?/p>
老師你好,我公司去年收到2張個人代開的發(fā)票,這邊會計全額付款且沒做代扣代繳個稅,前幾天稅局打來電話讓我們補做申報,請問如果不去申報我們公司會有什么處罰?
你好老師領(lǐng)導(dǎo)問將公司的車賣掉 怎么樣才能不交稅或者少交稅 有沒有這方面的優(yōu)惠政策
老師!現(xiàn)在開具紅字發(fā)票是兩方都可以開具么?如果購買方已抵扣了是購買方開具這個紅字發(fā)票?
外貿(mào)企業(yè),進保稅區(qū)的貨物就算出口了,產(chǎn)生報關(guān)單了,那么等這批貨實際在報關(guān)行出去時,是不是不應(yīng)再出現(xiàn)報關(guān)單了,也就是說境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售商都應(yīng)該是貨代公司對么?
老師,如果分公司不是獨立核算,那么總公司做賬報稅可以嗎,分公司就當(dāng)作一個部門來核算
好的,老師如果說您看這個公司如果說是買酒的這個嗯,買酒的那個發(fā)票是不是算不到這個差旅費的,要么算到業(yè)務(wù)招待費里院不算到原職工福利費里是吧?
對這個計入招待費就行的
好的老師,我想問一下是不是不管什么費用,只要有發(fā)票就可以入賬,沒有發(fā)票是不是就沒有必要記賬,記賬也沒有什么意義是吧?
就算是這筆錢你花到公司了沒有?發(fā)票一樣嗯,入賬沒有意義是吧?
沒有發(fā)票也是需要入賬的,因為這筆費用畢竟你們公司真是發(fā)生支出了
好的,可是我入入了之后,我年底我還得調(diào)我我不費勁嗎?
但是 賬上 缺反應(yīng)了企業(yè)真實的支出情況
好的知道咯
好的,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!