對(duì)的,是的,需要申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)下:員工車輛租賃給公司,按每月300元租賃,但是按年一次性支付了3年的租賃費(fèi),那在申報(bào)個(gè)人所得稅的財(cái)產(chǎn)租賃所得時(shí),是按月減除的費(fèi)用,怎么申報(bào)合理且不用繳納個(gè)稅呢?
請(qǐng)教一下,個(gè)人車輛租給公司用,手續(xù)需要些什么? 個(gè)人同公司簽訂合同,需不需要去稅務(wù)開(kāi)租賃發(fā)票拿給公司。 不開(kāi)的話,只憑合同,車輛產(chǎn)生的費(fèi)用如保險(xiǎn)費(fèi)、加油費(fèi)可不可以稅前扣除
個(gè)人租車給公司每個(gè)月租車費(fèi)500元,去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,交什么稅,需要多少費(fèi)用?開(kāi)給公司的加油票備注欄一定要填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)所租車輛的車牌號(hào)才可以稅前扣除嗎?
老師 法人把名下的車租賃給公司使用 500元/月 如果不去稅局代開(kāi)發(fā)票,按照收款依據(jù)和租賃合同,也可以稅前扣除相關(guān)的加油費(fèi)過(guò)路費(fèi)嗎 租賃費(fèi)是按照月付好還是年付也行
公司租用個(gè)人名下一輛車,每月租金500元,按月支付。對(duì)方不用給公司開(kāi)發(fā)票,公司也能稅前扣除,包括車輛名下的加油費(fèi)什么的,也能稅前扣除是吧?公司需要申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得嗎?
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
這個(gè)在個(gè)稅系統(tǒng)里如何申報(bào)?也需要添加人員信息采集嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的,然后在分類所得里面有一個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃所得。
這個(gè)出租房如果是公司的員工,這個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃所得合并到工資薪金里計(jì)算個(gè)稅嗎?
不會(huì)的,不會(huì)的,不會(huì)的。
那這個(gè)租賃所得收入會(huì)并入到個(gè)人所得稅匯算清繳里嗎?
不會(huì)的,不會(huì)的回復(fù)了,
不合并綜合所得,也不合并到工資薪金。
老公,我們公司是普通合伙企業(yè),合伙人都是法人企業(yè)。我想問(wèn)一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),如果需要調(diào)增,怎么弄呢?合伙企業(yè)不是不用所得稅匯算清繳?。?
哦,對(duì)的,是的,會(huì)算性交里面調(diào)整。
打錯(cuò)字了,老師
合伙企業(yè)不是不需要所得稅匯算清繳啊?從哪里調(diào)整???
匯算清繳里面納稅調(diào)增。
合伙企業(yè)不是不需要所得稅匯算清繳啊?從哪里調(diào)整啊?
自然人電子稅務(wù)局扣繳端 網(wǎng)頁(yè)版的都可以。
合伙人都是法人企業(yè),不是自然人。這種情況下業(yè)務(wù)招待費(fèi)福利費(fèi),從哪里納稅調(diào)增?
那不可能的,你們沒(méi)有個(gè)人股東嗎?那你們是有限公司。有限公司不就是企業(yè)所得稅匯算清繳?
我們公司是個(gè)普通合伙企業(yè)。有三個(gè)股東,這三個(gè)股東都是企業(yè)。我是想問(wèn)這個(gè)普通合伙企業(yè),有納稅調(diào)增項(xiàng),從哪里調(diào)整?
匯算清繳里面的匯算清交在自然人稅務(wù)局扣繳端或者是網(wǎng)頁(yè)里面都有呀?,F(xiàn)在沒(méi)有表格,沒(méi)法給你截圖,反正就是在這里面。
是那個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表里,特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目下的合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額這一行嘛?調(diào)增的金額寫(xiě)在這里是嗎?比如福利費(fèi)需要調(diào)增10000元,合伙人之一所占比例是30%,這個(gè)法人企業(yè)需要調(diào)增3000,對(duì)嗎?
你說(shuō)的那個(gè)我不清楚, 在這個(gè)納稅調(diào)整增加額里面。