你好這個要看你發(fā)生了哪些稅費,比如說城建稅,教育費附加。土地增值稅等
確認收入結轉成本怎么做分錄?
老師,以物易物銷售,雙方做購銷處理,那銷售確認收入,要結轉成本嗎?結轉成本分錄怎么寫
房地產開發(fā)商未按時確認收入,結轉成本,現(xiàn)在確認去年的收入,是要做調整分錄嗎,具體分錄是怎樣
那確認收入,結轉暫估成本的。的分錄怎么做
房地產確認收入,結轉成本以后,稅費應該怎么結轉?按什么比例結轉?會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務局上操作嗎?還是要去稅務局窗口辦理?
老師,請問我用財務軟件關聯(lián)了進銷存軟件,財務軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
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您不知道房地產發(fā)生了什么稅費嗎
你好,每個企業(yè)實際的業(yè)務不一樣。沒辦法確定的那么完整的。
房地產行業(yè)應該都是大同小異
這個行業(yè)沒什么差別
你好!是的。所以我上面也說了,城建稅,教育費附加,印花稅。土地增值稅等
印花稅,土地增值稅按什么比例結轉,結轉分錄怎么做
你好!不是按比例,是按實際發(fā)生的金額。借稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅/土地增值稅等 然后借本年利潤 貸稅金及附加。
老師,我們只是部分完工
不能按實際結轉
老師,你要是不懂房地產就算了吧
你好!好的。不好意思,如果你覺得不滿意,你重新提問吧,看看其他老師怎么說。