你好,同學(xué),是歸屬于咨詢費(fèi)
老師好!公司經(jīng)營(yíng)范圍有人力資源服務(wù),系統(tǒng)內(nèi)職工培訓(xùn),企業(yè)管理咨詢,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)報(bào)名費(fèi)、考試報(bào)名費(fèi)類目的發(fā)票嗎?謝謝!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,我們學(xué)校老師參加的培訓(xùn)費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)的是咨詢服務(wù)費(fèi),計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)/服務(wù)費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票上服務(wù)名稱是 *鑒證咨詢服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi),這怎么理解,是歸屬于咨詢費(fèi)還是培訓(xùn)費(fèi)呢?謝謝
老師你好!我們公司在一家公司進(jìn)行培訓(xùn),但是對(duì)方公司沒(méi)有國(guó)內(nèi)的培訓(xùn)資質(zhì),只有國(guó)際的培訓(xùn)資質(zhì),所以不能開(kāi)培訓(xùn)費(fèi),只能開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)或者會(huì)議服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這種的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以做成培訓(xùn)費(fèi)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師