學(xué)員朋友您好,普通發(fā)票的金額乘以9%
老師,我是園林綠化工程有限公司,一般納稅人,取得的苗木進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自產(chǎn)自植的這種可以抵扣稅款嗎?
老師好!我們是建筑公司,一般納稅人,收到自產(chǎn)自銷園林公司免稅的苗木普通發(fā)票,想問(wèn)老師,這種發(fā)票我們能不能抵扣?
老師,綠化公司,(一般納稅人)做了綠化工程,收到了自產(chǎn)自銷的苗木免稅發(fā)票如何進(jìn)行抵扣
老師你好,我們公司是園林綠化公司,我想問(wèn)一下,免稅的苗木普通發(fā)票的抵扣期限現(xiàn)在怎么算呢。
老師你好 ,我公司一般納稅人,簽了一個(gè)綠化合同,勞務(wù)和綠化苗木分開(kāi)簽?,F(xiàn)在要開(kāi)綠化苗木(成品樹(shù))銷售給業(yè)主。想問(wèn)下綠化苗木銷售是按13%嗎?為什么在開(kāi)票選擇項(xiàng)目名稱 林業(yè)產(chǎn)品里的其他林業(yè)產(chǎn)品稅率自動(dòng)跳為9%不能選13%
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
比如說(shuō)100元,那么就有9塊錢可以抵扣
這個(gè)苗木是免稅的 那我就是拿金額*9%對(duì)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的