 
                            您好,借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交土地增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 印花稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交土地增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 印花稅 貸:銀行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,請(qǐng)問(wèn)繳納土地增值稅和土地增值稅滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人,公司去外地做項(xiàng)目,在外地預(yù)繳納的增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)人所得稅,這怎么做賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
預(yù)繳增值稅,附加稅,預(yù)繳土地增值稅和印花稅。計(jì)提和支付的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司為小規(guī)模納稅人,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅,增值稅附加,土地增值稅,印花稅,請(qǐng)問(wèn)怎么算呀?
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人出售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),繳納的土地增值稅、和增值稅、和印花稅,怎么會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
 
                工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi),開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么類目呢
月收入2萬(wàn),年收入24萬(wàn),全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬(wàn),可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬(wàn)拿出來(lái)分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊(cè),B公司入股3萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,后想退出,A公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè),只是零申報(bào),現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢


同樣的 在出售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),繳納的教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)。是這樣做分錄,對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借:其它應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi) —地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
您好,是的,是這么做分錄的
謝謝小天老師的耐心解答,謝謝
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~