你好! 借:庫存商品(采購價(jià)%2B關(guān)稅等)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
你好!進(jìn)口關(guān)稅與增值稅如何做賬
老師我公司是進(jìn)出口企業(yè),上月有一批進(jìn)口料件轉(zhuǎn)作內(nèi)銷,在海關(guān)繳納了進(jìn)口增值稅\進(jìn)口關(guān)稅\增值稅緩息\關(guān)稅緩息,請(qǐng)問一下增值稅\進(jìn)口關(guān)稅\關(guān)稅緩息應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,
如何打印進(jìn)口報(bào)關(guān)單和進(jìn)口增值稅和關(guān)稅專用繳款書
老師,你好,繳納海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅和增值稅要怎么做賬呢
預(yù)付進(jìn)口貨物,預(yù)付了39500元!海關(guān)進(jìn)口繳納書完稅價(jià)格38800,關(guān)稅388 增值稅5094.5,通關(guān)時(shí)繳納的關(guān)稅增值稅!已經(jīng)多付貨款了!如何做賬?
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購進(jìn)20萬的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開了10萬的發(fā)票回來,這樣的情況,怎么寫分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來應(yīng)該是實(shí)際填寫7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開25萬異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計(jì),看什么表
我們是出海關(guān)的時(shí)間時(shí)間的增值稅和關(guān)稅
我們是報(bào)稅倉,被人的貨放在我們這里
我們幫客戶發(fā)貨出庫等
你好!你們是出口的關(guān)稅是嗎
嗯了是滴
你好!出口關(guān)稅,計(jì)提出口關(guān)稅時(shí),借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交出口關(guān)稅。實(shí)際支付出口關(guān)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交出口關(guān)稅,貸:銀行存款等。
好的謝謝
那這個(gè)關(guān)稅可以抵扣嗎?增值稅和關(guān)稅都是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
你好!關(guān)稅是不能抵扣的了。這個(gè)是出口的。
出口增值稅也是嗎,不能抵扣?
您好,一般出口免稅的了
我們沒有免稅呀
我們是需要交稅的
你好!可以抵扣。根據(jù)《進(jìn)一步推進(jìn)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的通知》(財(cái)稅[2002]7號(hào))規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)出口商品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。