銀行還隔著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是什么意思?就是賬上余額多了這些嗎?
老師 去年12月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額 今年5月份因損壞做了進(jìn)項(xiàng)是個(gè)轉(zhuǎn)出 該怎么處理呢
老師,我已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,后稅局通知不符合抵扣要求,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了稅金,但是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅與銀行實(shí)際繳納的應(yīng)交增值稅差額一分錢,怎么處理?銀行繳納數(shù)據(jù)無(wú)誤,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開(kāi)了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
去年違規(guī)抵扣,今年要做轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月申報(bào)是在附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中填上這筆違規(guī)抵扣的金額?這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理分錄怎么寫?
有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體賬務(wù)處理這樣寫對(duì)嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo)! 摘要寫:22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是:借:銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 不知道這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄?
公司法人要u盾密碼,作為出納要給他嗎
老師,凈利潤(rùn)是2640 利息費(fèi)用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對(duì)啊
您好,老師,想問(wèn)下第12題是單選題,為什么是這個(gè)式子?
老師,支票存根聯(lián),是不是不需加蓋銀行回執(zhí)章?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是做混泥土銷售,又做委托加工的,是屬于工業(yè)企業(yè)嗎
老師,法人變更,如果就變更法人,不轉(zhuǎn)股權(quán),不用交個(gè)稅,如果要轉(zhuǎn)股權(quán),是實(shí)繳的,那就是交增值部分20%的個(gè)稅,如果未實(shí)繳就看未分配利潤(rùn)按比例交20%個(gè)稅對(duì)嗎?
老師幫算一下這道題的銷售收入是多少
老師您好! 超市銷售啤酒時(shí),開(kāi)瓶后有的會(huì)中獎(jiǎng),客戶憑中獎(jiǎng)拉環(huán) ,支付1元,可換取1罐啤酒。我超市收集一定量的中獎(jiǎng)拉環(huán)再找供貨商兌換啤酒,怎么做全套分錄
申報(bào)印花稅,是含稅金額還是不含稅金額,補(bǔ)交2021-2023年的印花稅要怎么入賬做分錄呢?
出口退免稅的三種類型第一種:既免又退的免稅是指免銷項(xiàng)稅 第二種類型的免稅不退稅的免稅是指的免進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧。 這兩種類型的免稅所指的對(duì)象是不同的
是的,就是顯示并沒(méi)有扣除80.53,但是明明進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了的
你看下你交稅的時(shí)候交了嗎?你看下在這個(gè)主表里面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有嗎?如果有的話,你這個(gè)應(yīng)交稅款已經(jīng)包含在里面了,它又不是單獨(dú)的。
銀行扣了里面的5132.39,已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額加進(jìn)去了
是的,包含在里面了。
主表里面有的
對(duì)的,是的,你的貸銀行存款金額是多少?還有你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款這筆業(yè)務(wù)不對(duì)啊,你又不是單獨(dú)交的,不是嗎?
那該怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行還款金額是5000多的那個(gè)。
那以前轉(zhuǎn)出的80.53怎么做分錄呢
什么原因需要轉(zhuǎn)出?
不清楚,專管員也沒(méi)說(shuō)原因,也許是被對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票了
需要確定好了,你確定一下到底是什么原因。紅沖的話,你在發(fā)票查詢里面能查到。
好幾年了如果按紅沖該怎么做呢
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅給應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款 最后兩個(gè)分錄的金額是5132.39。
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整是否營(yíng)業(yè)外支出科目代替?
以前年度的不需要,你又不是當(dāng)年的,只有當(dāng)年的才可以啊。
我是說(shuō)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
沒(méi)以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。