您好同學(xué),該發(fā)票暫未收到,增值稅是不能暫估入賬的
甲公司購入f材料一批材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到,也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30萬。甲公司為增值稅一般納稅人,怎么寫會計(jì)分錄
1、某企業(yè)(一般納稅人)購進(jìn)原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到,也難以確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為100萬元。假定不考慮其他因素,則下列關(guān)于該業(yè)務(wù)的說法中,正確的是( ?。?A.發(fā)票賬單未到,難以確定其實(shí)際成本,不應(yīng)該將材料確認(rèn)為企業(yè)的存貨. A錯(cuò)哪了
甲公司采用委托收款結(jié)算方式購入H材料一批,材料已驗(yàn)收入庫。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30000元。,會計(jì)分錄
M企業(yè)采用計(jì)劃成本法對原材料進(jìn)行核算,12月份發(fā)生原材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)12月1日M企業(yè)購入甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅率13%,其計(jì)劃成本為20200元,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用支票支付。(2)12月3日M企業(yè)購入乙材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000元,增值稅率13%,供應(yīng)單位代墊運(yùn)雜費(fèi)100元,發(fā)票賬單已收到,材料尚未入庫,雙方商定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式支付貨款,貨款期限為3個(gè)月。該批原材料的計(jì)劃成本為7700元。(3)12月5日M企業(yè)購入丙材料一批,材料已經(jīng)運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計(jì)劃成本為5000元。企業(yè)應(yīng)于月末按計(jì)劃成本估計(jì)入賬。(4)12月7日M企業(yè)信匯給A企業(yè)25000元,作為訂購甲材料價(jià)款。企業(yè)收到材料和發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,增值稅率13%,通過銀行補(bǔ)付剩余貨款。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為29900元。
三)丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)期初存貨全部為M材料,按實(shí)際成本核算,發(fā)出材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。2021年12月初,“原材料”科目余額為407萬元(數(shù)量為2000千克),其中11月30日暫估人賬的M材料價(jià)值為10萬元(數(shù)量為62.5千克)。12月份發(fā)生與M材料相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)1日,紅字沖銷上月暫估入賬的M材料。(紅字用負(fù)數(shù)表示)(2)3日,收到上月暫估入賬的M材料的增值稅專用發(fā)票,其中價(jià)款為12萬元,增值稅稅額為1.56萬元,全部款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付。(3)10日,購人M材料300千克并驗(yàn)收入庫,價(jià)款為54萬元、增值稅稅額為7.02萬元,全部款項(xiàng)以銀行本票結(jié)算。20日,購人M材料100千克并驗(yàn)收入庫,價(jià)款為17萬元、增值稅稅額為2.21萬元,上月已預(yù)付該批材料款15萬元,余款以銀行存款結(jié)清。(4)31日,發(fā)出M材料100千克委托其他企業(yè)進(jìn)行加工,支付加工費(fèi)3萬元、增值稅稅額0.39萬元,支付運(yùn)
水果店成本45000毛利率25%我一個(gè)月做多少錢才能保本
麻煩具體解釋下每個(gè)選項(xiàng)怎么增減變動的
老師好!房產(chǎn)稅計(jì)提分錄怎么做
年底雙薪分錄怎么做,要不要計(jì)入個(gè)稅
請問老師新公司想要測算利潤稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測算呢?
老師,請問石場給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請問老師電商行業(yè)是按照平臺結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?