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你好,請問進項紅字發(fā)票,我可以直接正常的做進項的時候直接負數(shù)沖銷嗎

2023-12-04 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-04 10:58

您好,可以的 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:01

如果和其他的進項發(fā)票一起入賬的話是可以的,比如我認證的金額是3200,但是有進項紅沖1000,這1000是無法認證的,我不要單獨做一筆的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:03

您好,這和上面是2個問題,上面是收到紅票,下面是收到不能抵扣的發(fā)票。 不能抵扣如員工福利等,是要進項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:08

我現(xiàn)在就是問收到紅字進項票,正確的是怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:11

您好,分錄上面我寫好了,可能您沒有注意 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:13

就是說要單獨做一筆分錄,不能和本月的其他認證進項票一起進行賬務處理,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:19

您好,是的,收到發(fā)票都是要單獨做賬的,

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:34

就是說收到的紅字發(fā)票都要單獨做賬

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:35

不能和本月入的進項一起入賬

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:35

您好,是的,因為我們要少付款,這個應付賬款是要減少的

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:45

就是說只要是進項紅字發(fā)票都要進行單獨的處理

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:45

您好,是的,是這么理解的哦

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快賬用戶3970 追問 2023-12-04 11:49

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:49

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,可以的 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)
2023-12-04
你好,如果之前已經(jīng)抵扣了的,最好還是做進項轉(zhuǎn)出,因為你申報增值稅的時候,他就填寫到進項轉(zhuǎn)出里面的。
2022-06-17
進項稅額做負數(shù)和進項稅額轉(zhuǎn)出的區(qū)別 進項稅額做負數(shù)是直接沖減當期進項稅額,用于采購退回且已認證抵扣的情況。進項稅額轉(zhuǎn)出是用于購進貨物用途改變或不符合抵扣條件的情況。 具體業(yè)務場景 開紅字發(fā)票退回商品,若已認證抵扣,直接進項做負數(shù)。 退回房租開紅字發(fā)票,應進行進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-12-23
可以抵銷后直接報
2022-01-21
你好,您還沒有進行申報,成功是可以撤銷的。
2023-06-29
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