您好,可以的 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
老師您好,我想請問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項負數(shù)紅沖呢?
你好,當月發(fā)票有沖紅的,那報稅的時候正數(shù)和負數(shù)要不要分開報,還是可以抵銷后直接報
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票,需要沖紅做進項轉(zhuǎn)出嗎,還是直接做進項負數(shù)?
請問我們公司去年收到的一張發(fā)票,已抵扣進項稅,今年對方全部開紅字沖減了,然后開了正常的藍字發(fā)票。是不是直接做進項稅轉(zhuǎn)出。
你好,老師,已抵扣認證的進項發(fā)票可以撤銷嗎?賬務(wù)是直接紅沖嗎?
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
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如果和其他的進項發(fā)票一起入賬的話是可以的,比如我認證的金額是3200,但是有進項紅沖1000,這1000是無法認證的,我不要單獨做一筆的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
您好,這和上面是2個問題,上面是收到紅票,下面是收到不能抵扣的發(fā)票。 不能抵扣如員工福利等,是要進項轉(zhuǎn)出的
我現(xiàn)在就是問收到紅字進項票,正確的是怎么做賬務(wù)處理
您好,分錄上面我寫好了,可能您沒有注意 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
就是說要單獨做一筆分錄,不能和本月的其他認證進項票一起進行賬務(wù)處理,是這樣嗎
您好,是的,收到發(fā)票都是要單獨做賬的,
就是說收到的紅字發(fā)票都要單獨做賬
不能和本月入的進項一起入賬
您好,是的,因為我們要少付款,這個應(yīng)付賬款是要減少的
就是說只要是進項紅字發(fā)票都要進行單獨的處理
您好,是的,是這么理解的哦
好的,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~