你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計算的 嗎 稅率不一樣 這個考慮是不是正確?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬元,購入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項稅0.8萬元
老師您好:我剛到一個公司,這里有幾個獨(dú)立核算的主體,其中一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,購進(jìn)貨物時是一般納稅人取得進(jìn)項票;銷售的時候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報稅還有開票,那么我想請教這種情況有什么風(fēng)險嗎?這個小規(guī)模沒有購進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司,購進(jìn)的貨物有各種洗護(hù)用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購進(jìn)這些物品的時候我都是按照購進(jìn)發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時候,一個月的訂單有好幾萬單,而且各種貨物品名摻雜著,請問像這種情況,我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品????幾萬個訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧?請老師解答,謝謝。
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
按三六九十二月做賬的意思就是,一到三月的帳都坐到三月里,四到六做到六月份里是嗎
8月個稅申報一直提示計算稅款
居民企業(yè)投資于另一個居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎
樸老師進(jìn) 一般納稅人,建筑服務(wù)企業(yè),跨省預(yù)繳,增值稅和所得稅預(yù)繳稅率各多少?每月交嗎?
個人從中國飛美國,問題①機(jī)票的抬頭可以申請公司嗎 問題②是國際旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎問題③從美國飛回中國,機(jī)票也是國際旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎
老師,我企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè)。請問一下,在當(dāng)月沒有收到進(jìn)項發(fā)票,自己也沒有開出銷售發(fā)票。在這種情況下,在做賬務(wù)處理的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的匯票還沒轉(zhuǎn)出去,也沒貼現(xiàn)嗎?收到的承兌匯票不也是錢嗎?
老師,右邊的滾動條已經(jīng)拉的很下面了,但是界面上的行數(shù)一直沒有動,最后一行依然停留在第30行,這個怎么解決呢?
建筑企業(yè),預(yù)收的工程款,如何區(qū)分是繳納預(yù)繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。樸老師在嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市采購的金額就是就是庫存商品是嗎怎么做會計分錄?
電信服務(wù)的稅率是6%,貨物的是13%
就是做增值稅申報的時候沒有單獨(dú)核算,放一起算的,
不行 要更正申報的?
您幫忙看看,附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開了,但是到了主表就自動匯總到一起了,要怎么分開申報
這個是對的,我看一下你附表填寫的對,然后主表匯總的金額也是對的。
老師,但是購進(jìn)的電信服務(wù)進(jìn)項稅額低于銷售的的銷項稅額,就是這個和銷售貨物一起匯總后,相當(dāng)于電信服務(wù)沒交什么稅,這個有稅務(wù)風(fēng)險???
你好,咱們是以單位為納稅主體,咱們開出去的發(fā)票要都是一般計稅的,用取得的進(jìn)項發(fā)票都能抵扣,不能抵扣不用說分開哪個項目抵扣?
老師,您的意思是這個服務(wù)和貨物匯總后,不用分開,可以都匯總銷項和進(jìn)項去抵扣
你好是的是這樣對的?