您好,這個主要是咨詢什么的呀
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
老師好,我想問這三個描述屬于題目里面給出的哪種情況,比如(1)描述的是收到回復(fù)函后直接確認(rèn)1600萬的應(yīng)收款嗎
對,業(yè)務(wù)1的話是屬于直接確認(rèn)1600? 業(yè)務(wù)的話,是屬于100? 業(yè)務(wù)3也是100
那(1)描述的是直接確認(rèn),(2)描述的c公司是收到回復(fù)函實施追加程序后確認(rèn)150萬元嗎?(3)描述的d公司100萬元該不該確認(rèn)呢?
對,業(yè)務(wù)2是150萬元,三的話是屬于100萬確認(rèn)
業(yè)務(wù)3證實了被審計單位相應(yīng)貨物尚未發(fā)出,也確認(rèn)成應(yīng)收賬款嗎,為什么
業(yè)務(wù)3也沒有說發(fā)票什么是吧?