您好, 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師商貿(mào)企業(yè)買進入庫存商品賣出同樣要結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎謝謝,商貿(mào)企業(yè)的賬需要注意些什么呢
商貿(mào)企業(yè),賣出商品確認收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
商貿(mào)企業(yè)外購食品半成品,加工也是在外面加工好了運回公司銷售。這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師我是出口商貿(mào)公司,上個月出口的商品 沒做退稅,月末主營業(yè)務成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)利潤就虛了
請問,商貿(mào)有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接著結(jié)轉(zhuǎn)本銷售單的成本,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本看余額表里庫存商品的數(shù)量和單價來結(jié)轉(zhuǎn)成嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊