你好!白酒是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收銷售稅,
說消費稅是源頭征稅,例如白酒廠,就應該在生產(chǎn)的時候復合計征一次,但是很多題,都是在白酒廠把白酒銷售給下家的時候復合計征,這怎么理解呢?
老師,請問下,我們公司幫別人代加工白酒,消費稅和自己銷售白酒的稅率一樣嗎?
酒店提供住宿的同時銷售煙酒屬于兼營還是混合銷售?銷售的煙酒需要繳納消費稅嗎?
3.簡答題某酒廠10月生產(chǎn)5噸白酒一批,銷售2噸,取得不含稅銷售額240萬元,同時銷售收取白酒包裝物押金15.82萬元。將0.5噸白酒用于樣品贊助。請計算該批白酒涉稅業(yè)務應交增值稅與消費稅。
3.簡答題某酒廠10月生產(chǎn)5噸白酒一批,銷售2噸,取得不含稅銷售額240萬元,同時銷售收取白酒包裝物押金15.82萬元。將0.5噸白酒用于樣品贊助。請計算該批白酒涉稅業(yè)務應交增值稅與消費稅。
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?