你好,當天就可以的 不需要

老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報交稅),現需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務收入,但是當時申報利潤表中包含這個數字 但是哦增值稅申報表沒有,我現在想補到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
我們公司4月份開了一直負數增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?
北京電子稅務局代開專票作廢了,已經繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
小會計準則生產轉庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉入庫存的明細,數量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復開具了,是這個問題嗎,導致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產公司辦理房地產開發(fā)資質存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉出分錄
稅務局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買啊?
有什么原因會造成不能恢復嗎?
比如一些預警之類的
稅務局那邊給你停了開票
這個通知的吧
這個要通知的吧?
好,你開票的時候它會提示你。
專管員沒有通知啊
你好,專管員不會通知的,開發(fā)票它會提示你。
什么樣的提示?數電票系統(tǒng)在開票系統(tǒng)里提示嗎?
對的,是的,大體的意思就是已停止開票。
如果停票應該是我違規(guī)不整改或者比較嚴重的原因吧?直接停票不通知嗎?
你好,有需開發(fā)票的風險。
虛開發(fā)票,剛才打錯了。
就是我現在沒有收到任何通知,然后我進去開票系統(tǒng)也沒有任何提示,但是額度就沒有恢復。我現在不知道怎么判斷。
增值稅申報了嗎?如果是的話稍等一會再看 也有可能系統(tǒng)的問題啊。
申報了,沒有繳款
需要繳款嗎?
對的,是的,需要交的稅款。
就增值稅報表申報繳款是嗎?其他不用是嗎?
對的,是的,只要先報了凳子睡覺了,稅款就可以了,其他的稅款可以不用申報