您好,1.月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 的余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 2.稅金及附加是計(jì)提或?qū)嵗U以下稅金時(shí)用的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交消費(fèi)稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交資源稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交出口關(guān)稅(需計(jì)提時(shí)) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交地方教育附加
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那稅金及附加科目就是統(tǒng)計(jì)這個(gè)月一共繳納了多少錢(qián)的稅費(fèi)的科目了嗎?可以這樣理解嗎
您好,不是的,還有一些稅金不在這里記賬的 我國(guó)現(xiàn)行的稅種共有18個(gè),分別為:增值稅,消費(fèi)稅,企稅,個(gè)稅,資源稅,土增,城建稅,房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,車(chē)船稅,環(huán)境保護(hù)稅,船舶噸稅,煙葉稅,印花稅,車(chē)購(gòu)稅,契稅,耕地占用稅和關(guān)稅。 “不通過(guò)”“稅金及附加”核算的稅種有8個(gè):增值稅,企稅,個(gè)稅,車(chē)購(gòu)稅,契稅,耕地占用稅,關(guān)稅和煙葉稅。
稅金及附加就是費(fèi)用類(lèi)的,在算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候需要減去,所以有這么個(gè)科目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以這樣理解嗎
您好,是的,是這么理解的
那其他稅費(fèi)不能扣除是吧?
您好,是的,只有在利潤(rùn)表的才能直接稅前扣除