您好, 這就是傭金 傭金代理的稅收分類編碼是304080299
請問一下 我們是會務公司 平時開的都是會展服務 會務費 現(xiàn)在有接到培訓班那種業(yè)務 要求開培訓費項目 那我看到好像是開:非學歷教育服務 培訓費 這樣可以嗎 我看到這個稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時稅率6個點 那我到底是6%還是免稅的啊
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
我們公司是組織美術考級的單外,培訓班收學生的考級的費用交到我們這,我們給培訓班一定比例的返點,這個返點的錢要開發(fā)票的話開什么名目?
老師,我公司是培訓行業(yè),簡易計稅的,開3%的票,原本考一個證書收300塊,但是為了方便有些企業(yè)報銷,我們給學員組織起來,去酒店那里培訓,提供食宿所以收學員500一個證書(200是食宿費),我們給學員開的是培訓費的發(fā)票,500(3個點的),但是我們從酒店那里開的住宿費(6個點)和餐費的發(fā)票(1個點),這樣會有什么風險嗎?我們把住宿費和餐費都入主營業(yè)務成本可以嗎?
我們公司是承辦本市美術考級的定點機構,收其他培訓學校交過來他們學校的小孩的美術考級費用,會支付給培訓學校一定比例的返點,請問支付返點怎么做賬?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
我們收培訓班的錢的時候開票給他們的,現(xiàn)在他收返點開發(fā)票給我們開傭金嗎?傭金是不是不可以交易雙方?
您好,收和返是同一人呀,那不用他開票,我們開紅票 參照這個處理的 “好評返現(xiàn)”的稅務處理 1.增值稅:《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知》(國稅函〔2006]1279號)規(guī)定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 即參照以上規(guī)定,“好評返現(xiàn)”可以作為銷售折扣開具紅字發(fā)票沖減銷售收入。現(xiàn)金返還不屬于無償贈送,應沖減收入,不建議計入銷售費用。注:預提返利在會計上應沖減銷售收入,但稅法上只有在實際開票時才能沖減銷項稅額。以上稅務處理各地可能會有不同,建議與主管稅務機關溝通采用當?shù)氐耐ㄓ米龇ā?
我們不屬于銷售貨物達到一定數(shù)量,也不屬于價格優(yōu)惠或補償
您好,沒有額度標準我知道,就是有來錢就有返,相當于標準0元 這樣處理的好處增值稅少交
這樣減少收入,但是這樣開發(fā)票合規(guī)嗎
您好,政策在上面,有啥不合規(guī),我們是沒有門檻的返
這個開票需要合同嗎?
具體開票名目怎么開
您好,紅沖是開我們藍票的項目呀,
等于部分紅沖了?
您好,是的呀,返多少錢,開多少紅票
好的,謝謝
要有合同嗎
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~