您好,各票種之間的紅沖規(guī)則為“新沖舊、電沖紙” 電子稅務(wù)局是看不到信息表的,只有紅字確認(rèn)單 我們直接在紅字發(fā)票開(kāi)具那里輸入藍(lán)票的發(fā)票號(hào),下面就能紅沖
老師,我們是銷(xiāo)售方用的Ukey,開(kāi)出了紙質(zhì)專(zhuān)票,購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)在開(kāi)具了紅字信息表,我是不是在Ukey系統(tǒng)里負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)就可以開(kāi)具紅字發(fā)票了?
你好老師,我們是銷(xiāo)售方,現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方10月份銷(xiāo)售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢(xún)問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷(xiāo)售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)的紅字信息了
公司之前用稅務(wù)UK開(kāi)的發(fā)票,但是現(xiàn)在稅控盤(pán)注銷(xiāo)了,用的數(shù)電發(fā)票系統(tǒng),現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表,我這邊如何紅沖
銷(xiāo)售方是電票,但是購(gòu)買(mǎi)方是紙票,現(xiàn)在需要銷(xiāo)售退回,但是之前開(kāi)的是紙票,對(duì)方公司已經(jīng)開(kāi)了紅衣信息表,我在電票系統(tǒng)沒(méi)有找到,請(qǐng)問(wèn)我怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師好!問(wèn)一下我公司作為購(gòu)買(mǎi)方,收到了銷(xiāo)售方給的返利,要求開(kāi)紅字發(fā)票。之前收到的采購(gòu)發(fā)票均已抵扣入賬,想問(wèn)怎么在電子稅務(wù)局開(kāi)紅字發(fā)票?是不是作為購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,等銷(xiāo)售方確認(rèn)信息表后,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給我們?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶(hù),餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶(hù),這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
那需要我們注銷(xiāo)稅控盤(pán)嗎
為什么不能開(kāi)具紅字確認(rèn)單
您好,稅盤(pán)是紅字信息表,數(shù)字賬戶(hù)是紅字確認(rèn)單,這是不一樣的,不是我們能決定的呀