你好,這個是什么原因產(chǎn)生的差額?
老師,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額是142,繳納的增值稅也就少了142,附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅也相應(yīng)的減少了,那入賬的時候其他收益是算142還是142+減少的城市維護(hù)建設(shè)稅額一起
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減額是計(jì)入其他收益里面的吧
享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,計(jì)入其他收益,匯算清繳年報(bào)的時候其他收益填哪個附表呢?找不到
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我們之前沒申請,現(xiàn)在可以申請嗎?加計(jì)抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益,應(yīng)該記哪個科目
老師好,請問增值稅加計(jì)扣除額,借:計(jì)增值稅加計(jì)扣除。 貸:其他收益,對嗎,那自動生成的利潤表里這筆收入是顯示在 營業(yè)外收入 還是其他收益里?
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?
老師,報(bào)稅時是按季度申報(bào),期初也就是3月末申報(bào)報(bào)表時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報(bào)表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年?duì)I業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務(wù)會預(yù)警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎
工程項(xiàng)目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計(jì)提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計(jì)提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
加計(jì)抵減后,進(jìn)項(xiàng)多了,繳納的增值稅就少了,進(jìn)而附加稅相比也就少了
第一,你可以按照減免以后的計(jì)提附加稅
你也可以正常計(jì)提附加稅然后差額再轉(zhuǎn)到其他收益
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!