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老師,我這邊公司之前是給記賬公司報稅,這邊就提供了工資,問了那邊會計,一直都是零申報,我交接過來需要注意哪些事項

2023-11-30 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 16:35

你好 , 注意下明細(xì)賬; 總賬; 憑證; 發(fā)票 以及稅盤 和及時去處理下賬實 ;

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快賬用戶5059 追問 2023-11-30 16:41

那邊會計說的,只提供過工資給她,一直都是零申報,老師,假如那邊建賬,我這邊怎么交接,這個賬怎么接著做

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齊紅老師 解答 2023-11-30 16:58

有賬的情況下,你就對下賬,如果沒有往來,就光工資,你們很簡單的

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你好 , 注意下明細(xì)賬; 總賬; 憑證; 發(fā)票 以及稅盤 和及時去處理下賬實 ;
2023-11-30
您好 尚未登記的帳目,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。 編制移交清冊,列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。 會計人員辦理移交手續(xù)時,必須專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐步移交,接替人員要逐項核對點收。 現(xiàn)金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致,不一致時,移交人員必須限期查清。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負(fù)責(zé)。 銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對,如不一致,應(yīng)該編制銀行存款帳戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符;必要時,要抽查個別帳戶的余額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。 移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。 移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計帳簿,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。
2024-07-08
你好,那需要出委托書的。
2023-09-15
?你好? ?不是的。 這樣有可能導(dǎo)致你社保與個稅的人數(shù)不一致 。到時怕稅務(wù)局查到補(bǔ)社保和個稅金額? 有滯納金的。??
2021-01-26
你好 如果他本來就是零申報 那就給他正常零申報就可以的哈 不需要做什么的哈 如果確實是有員工的 你按照員工的收入報稅就可以的哈 如果有員工收入 把以前年度的工資表交接一下的
2024-01-15
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