如果是房屋,建筑物這種同時(shí)用于免稅與應(yīng)稅的,可以
專用于技術(shù)服務(wù),免稅收入的,不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師您好,請(qǐng)問(wèn)境外單位向境內(nèi)單位提供技術(shù)服務(wù),一定要有境外單位開(kāi)具的增值稅發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務(wù)免征增值稅,文件說(shuō)享受優(yōu)惠方式是申報(bào)享受稅收減免,無(wú)需報(bào)送資料,請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)行每月增值稅申報(bào)時(shí)填在申報(bào)表附列資料(一)免稅—服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)嗎?還是說(shuō)在事項(xiàng)辦理找到優(yōu)惠項(xiàng)目做登記?然后開(kāi)具免稅的普通發(fā)票?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開(kāi)具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
4.長(zhǎng)正技術(shù)咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(注意,技術(shù)咨詢類公司為現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)服務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬(wàn)元(含稅),培訓(xùn)服務(wù)收入10萬(wàn)元(含稅),發(fā)生業(yè)務(wù)支出8萬(wàn)元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),取得不含稅收入120萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)咨詢收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,上述價(jià)款均不含稅。(4)購(gòu)進(jìn)電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額。(4)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
4.長(zhǎng)正技術(shù)咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(注意,技術(shù)咨詢類公司為現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)服務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬(wàn)元(含稅),培訓(xùn)服務(wù)收入10萬(wàn)元(含稅),發(fā)生業(yè)務(wù)支出8萬(wàn)元(2)為成宇公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),取得不含稅收入120萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)咨詢收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,上述價(jià)款均不含稅。(4)購(gòu)進(jìn)電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額。(4)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
注冊(cè)公司是在哪一步驟確定是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師,下載出來(lái)的文件打不開(kāi),是htm格式,怎么解決呢?
老師好,中級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)在可以領(lǐng)補(bǔ)貼嗎?有操作流程嗎?麻煩給我發(fā)一下
老師,我朋友有個(gè)公司注冊(cè)后一直沒(méi)有用,現(xiàn)在已經(jīng)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,這對(duì)法人有什么影響。現(xiàn)在要怎么處理?2022年就被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照了
匯算清繳表里的各類社會(huì)保障性繳款包含單位交的雇主責(zé)任險(xiǎn)嗎
工地施工,制作得標(biāo)識(shí)牌費(fèi)用,計(jì)入哪個(gè)科目
想問(wèn)下財(cái)管的這個(gè)主觀題第七題,為啥利息算出來(lái)是1280,不是960?
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M(fèi)3000和運(yùn)輸費(fèi)1000元,我們會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方。這批收集來(lái)危廢我們需要入庫(kù)嗎?我們到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個(gè)過(guò)程的財(cái)務(wù)處理要怎么操作
個(gè)人以公司名義買車 5年貸款 2年免息 首付款和保險(xiǎn)都是公司賬戶付出去的 這些錢以后每月都要向個(gè)人收回來(lái) 怎么做賬
請(qǐng)教一下各位老師 期初竹蔗原料250斤、半成品200斤、成品1116斤、本期購(gòu)入47433斤、領(lǐng)用47683斤、當(dāng)月銷售產(chǎn)品總數(shù)量45419.68斤,盤點(diǎn)原料0、半成品600斤,成品1294斤、請(qǐng)問(wèn)我的出成是多少?
不管是房屋還是機(jī)器設(shè)備,只要同時(shí)用于免稅與應(yīng)稅的,都視為用于應(yīng)稅的,可以抵扣,是吧? 單獨(dú)用于免稅收入,就不可以,是吧?
是的,你的理解是對(duì)的。