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Q

老師你好!請問下我公司是物業(yè)公司,在同一個月收到了下半年的房租和已開票的給對方,我應該怎樣做會計分錄?

2023-11-30 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-30 10:49

借銀行 貸預收賬款,應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 10:50

那開票的時候在紅沖預收賬款?那每月攤銷不?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:09

你好,需要的,需要按月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入。

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:09

按照物業(yè)發(fā)生的時間來。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 11:12

4月開的發(fā)票的時間是5-10月,那就應該重5月攤銷?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:13

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 11:14

未收到錢,也未開票的就直接 做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:15

借應收賬款、 貸預收賬款應交稅費、應交增值稅銷項 按月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 11:15

無票收入出要這樣做?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:16

是的,對的是的是的是的是的。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 11:19

那就是借:應收賬款 貸:預收賬款-房租 應交稅費?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:20

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8589 追問 2023-11-30 14:56

老師在請問下,物業(yè)公司在支付電費的時候做的借:其他應收款 貸:銀行存款 我們收到租戶轉的電費,我是不是應該做 借:銀行存款 貸:其他應收款?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 14:58

對的,是的,代收代付的是這么做。

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