您好,這個(gè)無法收回的話,進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出
老師你好,又來麻煩你,我想問問,我們公司在2018年的時(shí)候開了80幾萬的發(fā)票給對(duì)方公司,實(shí)際我們只有30幾萬的收入,剩下的50幾萬是另外一個(gè)人的,對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬回來,另外一個(gè)人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項(xiàng),后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會(huì)計(jì)沒有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
小規(guī)橫公司,2019的賬上有一筆收個(gè)人款1.5萬元后,并且也開了個(gè)人發(fā)票了,后來發(fā)生退款了,但是1.5萬元發(fā)票沒有退回來,現(xiàn)在2020年應(yīng)收賬款上還掛著這筆應(yīng)收1.5萬,怎么處理合適
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對(duì)呢,因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對(duì)呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個(gè)人掛了300多萬,應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬,后期收不回票據(jù)來了,這大額的怎么處理可以呢?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
分錄怎么做,老師
借,營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
其他證明就不需要了是嗎
對(duì),這個(gè)不需要其他證明
我們公司助理說 之前有用現(xiàn)金收據(jù)沖,這個(gè)是可以嗎?
你不是沒收到錢嗎?還怎么用現(xiàn)金充是什么意思?
因?yàn)槲覀冞@個(gè)是小規(guī)模的,一直都說虧損狀態(tài),平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),可能有時(shí)候會(huì)幫著開個(gè)票,所以零零散的錢不多,有的掛一兩千,有的掛幾百,
是的,就是收不回來直接進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出就行
去年掛到現(xiàn)在的應(yīng)收 一共合計(jì)一萬多點(diǎn),這個(gè)都可以直接用營(yíng)業(yè)外支出沖嗎
對(duì),因?yàn)榫拖喈?dāng)于是你無法收回了,就進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出
有些是好像收錢了,但是進(jìn)別的賬戶了,沒進(jìn)這個(gè)開票的賬戶。所以比較亂
這種情況你得調(diào)整一下,把賬整理清楚才行
就如老師所說,現(xiàn)在能一次性全部都轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?會(huì)不會(huì)查到有啥問題
因?yàn)檫@個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的,你需要納稅調(diào)整,所以是沒問題的
老師,我是新手會(huì)計(jì),問題比較多,請(qǐng)見諒。那老師像如果去年的錢 ,我這個(gè)公司開票了,錢進(jìn)了另外的公司賬戶,我這個(gè)該怎么查 怎么入手整理
你看看本公司開給誰的發(fā)票,然后去另外的公司查查對(duì)方收到這個(gè)公司錢了嗎?
那如果查到的話,我這個(gè)應(yīng)收怎么平賬分錄
你得讓對(duì)方公司把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到你們公司賬戶才可以